V naši svetovalnici so shranjeni vsi odgovori na vaša vprašanja.
Kako je z osnovo izračuna dopusta? In sicer po zakonodaji je osnova izračuna dopusta (nadomestila) tri-mesečna bruto urna postavka zaposlenega. Ali je v tej osnovi (bruto urni postavki) tudi vključeno minulo delo? 2. Ali gre pri tej urni osnovi za bruto 1, ki vključuje vse dodatke?
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
V podjetju imamo zagotovljeno prehrano in sicer na način, da delavcu po pravilniku pripada 6,12 eur za vsak dan prisotnosti. Malica, kjer jo imamo zagotovljeno stane od 5,2 do cca. 6 eur. Razlika, ki ostane, se delavcem naloži na kartico in jo lahko koristijo na avtomatih za kavo ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Nadomestilo za dopust in praznik smo plačevali iz trimesečnega povprečja, bolniško pa iz povprečja zadnjega meseca. V povprečni urni postavki je zajet tudi znesek minulega dela. Po 1.1.2020 pa so dodatki izvzeti iz minimalne plače tako, da so po naši logiki izvzeti tudi dodatki iz povprečne urne postavke ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Zaposlena imamo dva invalida – smo pa ravno na meji in enkrat presegamo kvoto z enim, drugič z obema. Kako naj koristimo olajšavo – za drugozaposlenega za vseh 12 mesecev, za prvega pa le za mesece ko nismo potrebovali zaposlenega invalida in sta tako oba presegala kvoto in smo prejeli nagrado za ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
V svetu zavoda imamo upokojenca, ki se je odrekel celotni sejnini v dobro »nakup trim steze«, ki jo bo šola z donacijami kupila. Kako knjižim, oz. ali je to sploh prav? Namreč on je podal izjavo in nekoč mi je revizorka omenila, da če imamo izjavo, potem je tako pravilno.
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Ali sodita hrana in pijača zaposlenih v reprezentanco? Kako in komu to poročamo?
Leta 1999 smo kupili nepremičnino (poslovne in skladiščne prostore), ki smo jo uporabljali za lastne potrebe do leta 2007. V tem obdobju smo v nepremičnino tudi investicijsko vlagali in s tem povečevali vrednost nepremičnine (zunanja ureditev, centralno ogrevanje, elektroinštalaterska in krovska dela, gradbena dela, ... ). Za vse te račune smo upoštevali ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Kje in na katerih kontih se naj evidentirajo plačani, a neizkoriščeni vrednostni boni in s kakšnimi podlagami? V mesecu juniju, s 1.6.2016, smo namreč zamenjali izvajalca prehrane med delom, sedaj nam novi izvajalec za mesec junij z računom vrednostni boni in prilogo zaračunava vse kar so zaposlenci koristili ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Imamo finančne naložbe, ki se vodijo po nabavni vrednosti in ne kotirajo na borzi. Konec leta smo delali oslabitev, ki pa davčno ni priznana. Sedaj pa ne vem kam naj to oslabitev v obrazcu DDPO vpišem. Ali jo vpišem pod zaporedno številko 6.8 ali pod 7.3?
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Pogostili smo štiri poslovne partnerje, znesek hrane in pijače pa je 475 eur. Stroške je odobril nadrejeni. Zanima me kako je s knjiženjem oziroma kako je z davčno priznanimi stroški - glede na to, da je na računu zelo draga hrana in pijača in da znesek na osebo krepko presega 42 ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Športno Društvo je odprlo humanitarni račun, na katerem zbira sredstva za poklicne športnike, ki so ostali brez plač, dohodka (košarkarski klub je razpisal stečaj). Na ta TRR razne pravne in fiične osebe nakazujejo denar za te športnike, kot donacijo. Društvo po ključu ta denar deli kot pomoč v socialni stiski ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Kako pravilno voditi zaloge v gostinskem sektorju, ki ima tudi lastno proizvodnjo? Gre za proizvodnjo tort in sladoleda, ki je precej velika. Zanima me, ali je vodenje navidezne porabe dovolj? Kako je z odpisi, lastno porabo itd.?
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
V našem podjetju na službeno pot odide veliko zaposlenih, v različne države in kraje po svetu. Ko se s poti vrnejo in nam dostavijo priloge, se sodelavke v kontroli in pri izplačilu večkrat sprašujemo, kako knjižiti, da bo z davčnega vidika pravilno.Imamo primer računa, ki je v višini 204 ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
V letu 2016 smo nabavili OS -KLIMA (76. a čl. ZDDV). Ker klima ni že v začetku pravilno delovala smo jo letos vrnili in nabavili drugo z višjo ceno.Zanima me ali pravilno knjižimo poslovne dogodke:DOBROPIS DOBAVITELJA (ista cena kot pri nabavi)1200/16000/26000/0400Neodpisana vrednost klime ...
Samo za brezplačno registrirane uporabnike
Lastnik in direktor podjetja oddaja v najem svojemu podjetju poslovni prostor. Oddaja se Rek-2 obrazec, vrsta dohodka 1701 ali 1703?Tukaj gre za dokončno obdavčitev in se prihodek ne vpisuje več v informativni izračun dohodnine?
Samo za brezplačno registrirane uporabnike